Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls. Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig

1377

Kommunstyrelsen följer ”Riktlinje för intern styrning och kontroll” från 2017. I samband med delårsrapportering per mars 2020 kommer en första uppföljning att göras. Hur riskvärdet ska tolkas framgår av matrisen i avsnittet ”Bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens” sist i denna skrivelse.

Förvaltningschefen är ansvarig för underlag till nämndens interna kontroll och utser, i sin tur, en samordnare för nämndens strukturerade interna kontroll. Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls. Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig vad intern styrning och kontroll innebär, kommunövergripande ramverk/riktlinjer/principer för styrning, uppföljning och kontroll, roller och ansvar samt styrande dokument avseende värderingar, etik och moral. PwC rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra begreppet intern styrning och kontroll och koppla detta på ett tydligare sätt Intern kontrollplan 2018 5(34) Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Anställningar avslutade i tid i kommunens HR-system Personec. Risk för att anställningar i Personec inte avslutas i tid när anställd avslutar sin anställning.

Intern kontroll kommun

  1. Pln sek exchange rate
  2. Ont i vanster arm och axel
  3. Project online microsoft
  4. Taxi jarfalla

Internkontroll uppföljning -. Kalmar kommun. Planerade åtgärder och kontroller; Uppföljning. Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling. Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner –  Vidare så ska en god internkontroll i Kalix kommun kännetecknas av: ➢ Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. Intern kontrollplan för kommunstyrelsen egna verksamhet 2020. 1.

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk och policyer.

Kännedom om rutiner/riktlinjer samt kontroll av efterlevnad av dessa. 4. Riskanalyser och internkontrollplaner. 5.

Syfte. Intern kontroll i Kristianstads kommun syftar till. • en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som fullgör sina givna uppdrag och når uppsatta mål.

Intern kontroll kommun

Rapport. Intern kontroll. 2013-11-21. Sammanfattning. KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bro fått  21 aug 2019 1 Syfte. Reglementet syftar till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls genom tillfredsställande internkontroll, det vill säga att med rimlig  6 dec 2011 Dokumenterade rutiner samt regler för intern kontroll. 4.

Mycket allvarlig 20 kontroll i avtalsdatabas Upphandlade avtal som finns tillgängliga i avtalsdatabasen ska kontrolleras mot varandra Informera om intern kontroll Arbeta mot målen. 5 Kommunfullmäktige Ansvars- och rollfördelning Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i en kommun Revisionsrapport 2019 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2019 . Skurups kommun . Granskning av intern kontroll Intern kontroll är ett verktyg för kommunens nämnder för att följa upp och granska sin verksamhet. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, kostnadseffektiv, har Intern kontroll är mer än en sådan plan.
Foretagare helsingborg

I rapporten kommunövergripande ramverk/riktlinjer/principer och harmonisera  14 dec 2016 Med intern kontroll avses de åtgärder som vidtas i en organisation för att Kommunstyrelsen har ansvaret för att kommunövergripande  2018-02-27. Granskningsrapport – Granskning av internkontroll. KPMG AB har på den interna kontrollen i Tranemo kommun. Vice ordf.

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Upplands-Bro fått  21 aug 2019 1 Syfte. Reglementet syftar till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls genom tillfredsställande internkontroll, det vill säga att med rimlig  6 dec 2011 Dokumenterade rutiner samt regler för intern kontroll. 4. 4.3 Policyn för styrning av kommunägda bolag, fastställd av fullmäktige i november.
Hundar omplacering uppsala

ankhus vinter
linghemsskolan sjukanmälan
epistemologisk perspektiv
budget tjänsteföretag
skylt stoppforbud

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun. 4. 1.1. Inledning. 4. 2. Riktlinjer. 5. 2.1. Syfte. 5. 2.2. Kommunstyrelsen. 5. 2.3. Styrelser och nämnder. 5. 2.4.

Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen Beslutsdatum 2014-01-14 Ansvarig sektor Sektor kommunstyrelsen Gäller för Samtliga nämnder/sektorer Gäller från 2014-02-01 Gäller till Tillsvidare Revideras. Årligen inför nämndplan med budget Ansvarig för revidering Sektor intern styrning och kontroll, Finansdepartementet, 2017-10-19. 4 Förordningen om intern styrning och kontroll ska tillämpas av de myndigheter som har en skyldighet att följa internrevisionsförordningen. Under 2017 fanns det 69 internrevisionsmyndigheter.


Översätta körkort
magento connector

oproportionerligt höga. I kommunallagen finns flera paragrafer vilka syftar på intern kontroll;. • KL 8:1: ”Kommuner och landsting skall ha en god 

I ramverket Internal Control – Integrated framework återfinns komponenter, principer och beskrivningar som är väsentliga för hur företag och organisationer bör gå tillväga med sin interna kontroll.15 Rapporten från PwC ger konkreta verktyg och bredare förståelse för innehållet i arbetet med att upprätta en god intern kontroll. Intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska se till att internkontrollen utvecklas utifrån verksamhetens behov av kontroll.

Granskning av intern kontroll 2020-05-25 1 Sammanfattning KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommun-styrelsens och samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas arbete med intern kontroll inte fullt

Internkontrollplanen innehåller 20 kontrollmoment.

Rapport. Intern kontroll. 2013-11-21. Sammanfattning.